По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 02.11.2015 N 824 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2015 г. № 824

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 24.12.2013 № 1281

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 18.10.2013 № 948 "О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Воронеж" и дополнительным соглашением от 24.07.2015 № 7 к соглашению о предоставлении в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области городского округа г. Воронеж от 12.01.2015 № 1 администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" следующие изменения:
Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы".

Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ





Утверждены
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 02.11.2015 № 824

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

1. Абзац третий титульного листа муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Программа) исключить.
2. В паспорте Программы:
1) строку "Цель муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Цель муниципальной программы
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы городского округа город Воронеж"

2) строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Показатели (индикаторы) муниципальной программы
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей;
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"

3) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 20471170,34 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4408474,46 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8888158,31 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4287318,07 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей;
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
всего - 1906661,71 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1101044,85 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 547758,04 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 228925,5 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 2886840,43 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 853079,59 тыс. рублей;
- областной бюджет - 998474,28 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 434586,56 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 600700,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 2126358,84 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 893224,11 тыс. рублей;
- областной бюджет - 484127,01 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 164822,72 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 584185,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 3430437,16 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1274251,74 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1334002,02 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 176928,40 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 645255,00 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2969920,63 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 383641,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1533134,15 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 878888,98 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 174256,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 3448670,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1690922,69 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 992360,51 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 277715,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 3702281,27 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1746453,31 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1091972,86 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 376183,00 тыс. рублей"

4) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, до 643,3 км;
- реконструкция 3 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;
- доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 77,8%;
- доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 95%;
- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 1045 единиц;
- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км;
- строительство 42 светофорных объектов;
- установка 7000 дорожных знаков"

3. Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Программа) разработана в целях совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения технического состояния и пропускной способности дорожной сети, обеспечения безопасного дорожного движения и условий комфортного проживания населения городского округа город Воронеж.
Протяженность автомобильных дорог городского округа город Воронеж составляет 1311,3 км (с твердым покрытием - 881,8 км), в том числе 693,8 км не отвечают нормативным требованиям, из них с твердым покрытием - 264,4 км (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области).
Несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.
Правильно организованная, разветвленная улично-дорожная сеть является важнейшей частью городской инфраструктуры, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобный подъезд к объектам жизнеобеспечения городского округа, создает комфортные условия для проживания жителей городского округа.
Для совершенствования транспортной инфраструктуры планируется реализация следующих мероприятий:
- реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева;
- реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко - ул. 9 Января - ул. Героев Сибиряков;
- строительство автомобильной дороги по ул. Землячки;
- строительство автомобильной дороги по ул. Тимирязева (Березовая Роща);
- ремонт ул. Ломоносова (от Московского проспекта до ул. Тимирязева);
- выполнение ремонта улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт путепроводов через железнодорожные пути на участке Воронеж-1 - Отрожка ЮВЖД по ул. Ленина и ул. 9 Января;
- реконструкция ул. Шишкова (от Московского проспекта до ул. 45 стрелковой дивизии) с устройством съездов: от ул. Шишкова до жилого массива "Олимпийский 18" и от ул. Шишкова до жилого массива "Олимпийский 1";
- реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко - Московский проспект;
- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Беговой;
- строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской.
Дворовые территории и межквартальные проезды являются составной частью транспортной системы городского округа. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. В настоящее время асфальтобетонное покрытие дворовых территорий и проездов к ним имеет высокую степень износа и требует ремонта.
Серьезные проблемы существуют в сфере городского пассажирского транспорта. Общественный транспорт не только не становится привлекательной альтернативой личному автомобилю, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства городского округа. Техническое состояние и уровень комфорта городского пассажирского транспорта преимущественно не отвечают современным требованиям.
В настоящее время развитие транспортной системы городского округа становится необходимым условием для реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года и улучшения качества жизни населения. Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках Программы предполагает реализацию мероприятий инвестиционного и текущего характера, повышение эффективности расходования бюджетных средств, обоснование скоординированных и согласованных действий исполнителей Программы. Это позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы городского округа город Воронеж, повысить уровень безопасности дорожного движения и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.".
4. Раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортной инфраструктуры определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цель и задачи Программы.
Цель Программы - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Достижение цели обеспечивается решением взаимосвязанных задач:
- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;
- обновление парка транспортных средств;
- повышение безопасности дорожного движения;
- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Эффективность реализации Программы оценивается достижением показателей (индикаторов) Программы:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);
- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р "Об утверждении плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года");
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.
Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы (один этап).
По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, до 643,3 км;
- реконструкция 3 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;
- доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 77,8%;
- доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 95%;
- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 1045 единиц;
- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км;
- строительство 42 светофорных объектов;
- установка 7000 дорожных знаков.".
5. Раздел 5 "Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 20471170,34 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 4408474,46 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8888158,31 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4287318,07 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Программы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе.".
6. В разделе 6 "Подпрограммы муниципальной программы" Программы:
6.1. В подпрограмме 1 "Развитие дорожного хозяйства" (далее - Подпрограмма 1):
1) строку "Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы
- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом);
- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом);
- освещенность улиц городского округа город Воронеж;
- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации;
- количество построенных светофорных объектов;
- количество установленных дорожных знаков"

2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15787851,40 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4379541,14 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8245413,71 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 3162896,55 тыс. рублей;
в т.ч. по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 1391209,72 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 949251,65 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 441958,07 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 2233879,33 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 853079,59 тыс. рублей;
- областной бюджет - 997140,48 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 383659,26 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 1491927,84 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 893 224,11 тыс. рублей;
- областной бюджет - 484127,01 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 114576,72 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 2734936,16 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1274251,74 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1334002,02 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 126681,40 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2379204,91 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 383641,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1377156,35 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 618407,06 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2748749,43 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1527613,93 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 733463,40 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 2807944,01 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1576122,27 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 744149,64 тыс. рублей"

3) строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году до 643,3 км;
- реконструкция 3 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 27%;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;
- увеличение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км;
- строительство 42 светофорных объектов;
- установка 7000 дорожных знаков"

4) раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - развитие современной улично-дорожной сети городского округа город Воронеж.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:
- обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автомобильных дорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;
- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.
Эффективность реализации данной подпрограммы оценивается достижением показателей (индикаторов) подпрограммы:
- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (дополнительное соглашение от 31.07.2014 к соглашению от 30.12.2013 между правительством Воронежской области и администрацией городского округа город Воронеж Воронежской области о достижении значений региональных показателей эффективности развития городского округа город Воронеж Воронежской области на 2014 год);
- количество построенных светофорных объектов (муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Воронеж "Центр организации дорожного движения" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденное приказом руководителя управления транспорта администрации городского округа город Воронеж от 19.01.2015 № 01-11-05/1);
- количество установленных дорожных знаков (муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Воронеж "Центр организации дорожного движения" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденное приказом руководителя управления транспорта администрации городского округа город Воронеж от 19.01.2015 № 01-11-05/1);
- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом) (пункт 14 раздела II плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р);
- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом) (пункт 15 раздела II плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р);
- освещенность улиц городского округа город Воронеж (пункт 19 раздела III плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р);
- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации (раздел 1.2.3 программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010 - 2020 годов", утвержденной решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 385-II).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы (один этап).
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году до 643,3 км;
- завершение реконструкции 3 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 27%;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;
- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км;
- строительство 42 светофорных объектов;
- установка 7000 дорожных знаков.";
5) пункт 1.7 раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1.7. Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской.
В рамках реализации мероприятия в 2014 - 2015 годах планируется строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской (протяженность - 0,8 км).
Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе город Воронеж, представлены в приложении № 4 к Программе.";
6) раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж.
Общий объем финансирования программных мероприятий на период 2014 - 2020 годов составит 15787851,40 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 4379541,14 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8245413,71 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 3162896,55 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе.".
6.2. В подпрограмме 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" (далее - Подпрограмма 2):
1) строку "Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа;
- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС"

2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4021739,60 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 33688,54 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1071898,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 370733,60 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 33688,54 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 79186,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 228925,50 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 643296,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 42596,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 600700,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 634431,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 50246,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 584185,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 695501,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 50246,0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 645255,00 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 429138,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 254882,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 174256,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 530749,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 253034,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 277715,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 717891,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 341708,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 376183,00 тыс. рублей"

3) раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составит 4021739,60 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 33688,54 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1071898,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе.".
7. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение № 1
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2012 (отчетный год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы"
1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

км
559
596
616,8
617,3
621,2
625,7
630,1
634,5
643,3
2
Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1 000 жителей

%
63,0
68,4
68,8
70
71,0
74,9
76,0
77,2
77,8
3
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

ед.
86
158
129
151
153
153
153
153
153
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дорожного хозяйства"
1
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием

тыс. кв. м
299,70
787,00
312,48
312,95
313,44
350,86
353,43
369,65
391,13
2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

%
36,4
32,2
30
30
29,5
29
28,5
28
27
3
Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом)

ед.
-
-
-
-
-
2
2
2
3
4
Протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом)

км
10
10
14,9
17,7
21,3
26,2
31,7
36,7
42,3
5
Освещенность улиц городского округа город Воронеж

%
98,0
99,6
99,6
99,7
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
6
Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации

км
179,1
179,1
179,1
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
7
Количество построенных светофорных объектов

ед.



7
7
7
7
7
7
8
Количество установленных дорожных знаков

ед.



1000
1100
1150
1200
1250
1300
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие городского пассажирского транспорта"
1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС

%
55,0
81,6
81,2
85
87,5
90
92,5
95
95,0
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж"
1
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

ед.
86
158
129
151
153
153
153
153
153
".

8. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение № 2
к Программе

Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию
муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Развитие транспортной системы"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
всего
4 287 318,07
547 758,04
434 586,56
164 822,72
176 928,40
878 888,98
992 360,51
1 091 972,86
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
2 653 497,91
295 638,92
335 335,46
88 326,72
92 363,40
537 430,67
648 681,08
655 721,66
Управление транспорта
1 308 894,04
110 885,74
68 846,00
76 496,00
76 496,00
295 195,90
295 242,70
385 731,70
Управа Железнодорожного района
38 748,51
14 997,13
3 332,40
0,00
1 069,00
6 164,34
6 454,06
6 731,58
Управа Коминтерновского района
59 728,49
28 670,36
7 366,50
0,00
1 493,00
7 071,83
7 404,21
7 722,59
Управа Левобережного района
46 404,39
18 074,52
4 851,30
0,00
1 405,00
7 031,99
7 362,50
7 679,08
Управа Ленинского района
52 379,07
21 970,04
3 913,20
0,00
1 056,00
8 104,38
8 485,29
8 850,16
Управа Советского района
56 419,49
25 640,66
7 565,40
0,00
1 522,00
6 910,26
7 235,03
7 546,14
Управа Центрального района
69 603,17
30 237,67
3 376,30
0,00
1 524,00
10 979,61
11 495,64
11 989,95
Управление строительной политики
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Развитие дорожного хозяйства"
всего
3 162 896,55
441 958,07
383 659,26
114 576,72
126 682,40
618 407,06
733 463,40
744 149,64
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
236 995,80
31 699,50
26 250,00
26 250,00
26 250,00
40 313,90
42 208,70
44 023,70
Управление дорожного хозяйства
2 647 395,91
289 536,92
335 335,46
88 326,72
92 363,40
537 430,67
648 681,08
655 721,66
Управа Железнодорожного района
34 170,56
13 326,64
2 832,40
0,00
1 069,00
5 397,39
5 651,07
5 894,06
Управа Коминтерновского района
43 279,46
19 157,08
3 866,50
0,00
1 493,00
5 977,30
6 258,24
6 527,34
Управа Левобережного района
38 967,14
14 759,80
3 261,30
0,00
1 405,00
6 225,20
6 517,79
6 798,05
Управа Ленинского района
47 355,89
20 135,70
3 413,20
0,00
1 056,00
7 247,80
7 588,44
7 914,75
Управа Советского района
47 473,14
22 319,25
5 324,10
0,00
1 522,00
5 832,33
6 106,44
6 369,02
Управа Центрального района
65 615,65
29 380,18
3 376,30
0,00
1 524,00
9 982,47
10 451,64
10 901,06
Управление строительной политики
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
1 135 212,21
219 388,15
111 669,20
49 716,00
47 713,00
225 142,13
235 723,80
245 859,93
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
236 995,80
31 699,50
26 250,00
26 250,00
26 250,00
40 313,90
42 208,70
44 023,70
Управление дорожного хозяйства
666 363,17
105 343,80
71 620,20
23 466,00
13 394,00
144 165,74
150 941,48
157 431,95
Управа Железнодорожного района
29 587,21
9 783,59
1 792,10
0,00
1 069,00
5 397,39
5 651,07
5 894,06
Управа Коминтерновского района
29 945,48
7 420,50
2 269,10
0,00
1 493,00
5 977,30
6 258,24
6 527,34
Управа Левобережного района
35 406,54
12 230,50
2 230,00
0,00
1 405,00
6 225,20
6 517,79
6 798,05
Управа Ленинского района
40 536,79
14 237,10
2 492,70
0,00
1 056,00
7 247,80
7 588,44
7 914,75
Управа Советского района
42 283,34
19 739,45
2 714,10
0,00
1 522,00
5 832,33
6 106,44
6 369,02
Управа Центрального района
54 093,88
18 933,71
2 301,00
0,00
1 524,00
9 982,47
10 451,64
10 901,06
Мероприятие 1.2
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
235 495,11
85 334,21
124 652,10
0,00
2 110,00
7 422,20
7 762,80
8 213,80
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
203 073,51
61 187,41
116 377,30
0,00
2 110,00
7 422,20
7 762,80
8 213,80
Управа Железнодорожного района
2 079,30
1 039,00
1 040,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Коминтерновского района
10 920,10
9 322,70
1 597,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Левобережного района
1 902,60
871,30
1 031,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Ленинского района
4 692,10
3 771,60
920,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Советского района
3 547,80
937,80
2 610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Центрального района
9 279,70
8 204,40
1 075,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
7 687,03
4 697,20
137,70
0,00
0,00
908,60
951,31
992,22
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
7 687,03
4 697,20
137,70
0,00
0,00
908,60
951,31
992,22
Мероприятие 1.4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж
всего
1 670 854,83
83 386,75
88 880,26
63 801,72
75 800,40
383 641,50
487 672,10
487 672,10
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
1 670 854,83
83 386,75
88 880,26
63 801,72
75 800,40
383 641,50
487 672,10
487 672,10
Мероприятие 1.5
Приобретение коммунальной (специализированной) техники
всего
26 975,00
0,00
26 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
26 975,00

26 975,00





Мероприятие 1.6
Содержание службы заказчика
всего
85 029,37
47 508,76
31 345,00
1 059,00
1 059,00
1 292,63
1 353,39
1 411,59
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
72 442,37
34 921,76
31 345,00
1 059,00
1 059,00
1 292,63
1 353,39
1 411,59
Управа Железнодорожного района
2 504,05
2 504,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Коминтерновского района
2 413,88
2 413,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Левобережного района
1 658,00
1 658,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Ленинского района
2 127,00
2 127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Советского района
1 642,00
1 642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Центрального района
2 242,07
2 242,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
всего
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








Управление строительной политики
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие городского пассажирского транспорта"
всего
1 071 898,24
79 186,24
42 596,00
50 246,00
50 246,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
1 071 898,24
79 186,24
42 596,00
50 246,00
50 246,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
Мероприятие 2.1
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
всего
1 069 231,00
78 742,00
42 596,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
1 069 231,00
78 742,00
42 596,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
Мероприятие 2.2
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
всего
2 223,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,00
855,00
513,00
в том числе по ГРБС:








всего








Управление транспорта
2 223,00
0,00
0,00
0,00

855,00
855,00
513,00
Мероприятие 2.3
Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом
всего
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
всего
52 523,28
26 613,73
8 331,30
0,00
0,00
5 599,92
5 863,11
6 115,22
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
6 102,00
6 102,00
0,00
0,00
0,00



Управа Железнодорожного района
4 577,95
1 670,49
500,00
0,00
0,00
766,95
802,99
837,52
Управа Коминтерновского района
16 449,03
9 513,28
3 500,00
0,00
0,00
1 094,53
1 145,97
1 195,25
Управа Левобережного района
7 437,25
3 314,72
1 590,00
0,00
0,00
806,79
844,71
881,03
Управа Ленинского района
5 023,18
1 834,34
500,00
0,00
0,00
856,58
896,85
935,41
Управа Советского района
8 946,35
3 321,41
2 241,30
0,00
0,00
1 077,93
1 128,59
1 177,12
Управа Центрального района
3 987,52
857,49
0,00
0,00
0,00
997,14
1 044,00
1 088,89
".

9. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение № 3
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и бюджета городского
округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы "Развитие транспортной системы"


Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ВСЕГО:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
всего, в том числе:
20 471 170,34
1 906 661,71
2 886 840,43
2 126 358,84
3 430 437,16
2 969 920,63
3 448 670,30
3 702 281,27
федеральный бюджет
4 408 474,46
28 933,32
853 079,59
893 224,11
1 274 251,74
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
8 888 158,31
1 101 044,85
998 474,28
484 127,01
1 334 002,02
1 533 134,15
1 690 922,69
1 746 453,31
бюджет городского округа
4 287 318,07
547 758,04
434 586,56
164 822,72
176 928,40
878 888,98
992 360,51
1 091 972,86
внебюджетные источники
2 887 219,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Подпрограмма 1
"Развитие дорожного хозяйства"
всего, в том числе:
15 787 851,40
1 391 209,72
2 233 879,33
1 491 927,84
2 734 936,16
2 379 204,91
2 748 749,43
2 807 944,01
федеральный бюджет
4 379 541,14
0,00
853 079,59
893 224,11
1 274 251,74
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
8 245 413,71
949 251,65
997 140,48
484 127,01
1 334 002,02
1 377 156,35
1 527 613,93
1 576 122,27
бюджет городского округа
3 162 896,55
441 958,07
383 659,26
114 576,72
126 682,40
618 407,06
733 463,40
744 149,64
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
4 831 382,29
813 764,20
602 587,10
180 610,40
645 244,00
824 835,72
863 602,97
900 737,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 696 170,08
594 376,05
490 917,90
130 894,40
597 531,00
599 693,59
627 879,17
654 877,97
бюджет городского округа
1 135 212,21
219 388,15
111 669,20
49 716,00
47 713,00
225 142,13
235 723,80
245 859,93
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
1 553 144,92
385 099,92
317 729,10
0,00
70 355,00
247 407,60
258 759,30
273 794,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 317 649,81
299 765,71
193 077,00
0,00
68 245,00
239 985,40
250 996,50
265 580,20
бюджет городского округа
235 495,11
85 334,21
124 652,10
0,00
2 110,00
7 422,20
7 762,80
8 213,80
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
101 865,76
14 243,20
1 193,80
0,00
0,00
27 533,66
28 827,75
30 067,35
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
94 178,73
9 546,00
1 056,10
0,00
0,00
26 625,06
27 876,44
29 075,13
бюджет городского округа
7 687,03
4 697,20
137,70
0,00
0,00
908,60
951,31
992,22
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
8 720 045,67
128 950,64
1 254 049,33
1 276 034,44
1 984 054,16
1 150 924,50
1 463 016,30
1 463 016,30
федеральный бюджет
4 379 541,14
0,00
853 079,59
893 224,11
1 274 251,74
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
2 669 649,70
45 563,89
312 089,48
319 008,61
634 002,02
383 641,50
487 672,10
487 672,10
бюджет городского округа
1 670 854,83
83 386,75
88 880,26
63 801,72
75 800,40
383 641,50
487 672,10
487 672,10
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева в г. Воронеже (мощность - 15,445 км)
всего, в том числе:
3 830 727,63
0,00
1 218 685,13
1 276 034,44
1 336 008,06
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
2 681 509,34
0,00
853 079,59
893 224,11
935 205,64
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
957 681,91
0,00
304 671,28
319 008,61
334 002,02
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
191 536,38
0,00
60 934,26
63 801,72
66 800,40
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5
Приобретение коммунальной (специализированной) техники
всего, в том числе:
307 399,45
0,00
26 975,00
0,00
0,00
89 335,00
93 533,75
97 555,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
280 424,45
0,00
0,00
0,00
0,00
89 335,00
93 533,75
97 555,70
бюджет городского округа
26 975,00
0,00
26 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6
Содержание службы заказчика
всего, в том числе:
272 370,31
47 508,76
31 345,00
35 283,00
35 283,00
39 168,43
41 009,36
42 772,76
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
187 340,94
0,00
0,00
34 224,00
34 224,00
37 875,80
39 655,97
41 361,17
бюджет городского округа
85 029,37
47 508,76
31 345,00
1 059,00
1 059,00
1 292,63
1 353,39
1 411,59
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
всего, в том числе:
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие городского пассажирского транспорта"
всего, в том числе:
4 021 739,60
370 733,60
643 296,00
634 431,00
695 501,00
429 138,00
530 749,00
717 891,00
федеральный бюджет
28 933,32
28 933,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
33 688,54
33 688,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 071 898,24
79 186,24
42 596,00
50 246,00
50 246,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
внебюджетные источники
2 887 219,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Мероприятие 2.1
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
всего, в том числе:
1 069 231,00
141 363,86
42 596,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
федеральный бюджет
28 933,32
28 933,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
33 688,54
33 688,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 069 231,00
78 742,00
42 596,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.2
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
2 889 442,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
175 111,00
278 570,00
376 696,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
2 223,00
0,00
0,00
0,00

855,00
855,00
513,00
внебюджетные источники
2 887 219,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Мероприятие 2.3
Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом
всего, в том числе:
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
всего, в том числе:
661 579,34
144 718,39
9 665,10
0,00
0,00
161 577,72
169 171,87
176 446,26
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
609 056,06
118 104,66
1 333,80
0,00
0,00
155 977,80
163 308,76
170 331,04
бюджет городского округа
52 523,28
26 613,73
8 331,30
0,00
0,00
5 599,92
5 863,11
6 115,22
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".

10. Дополнить Программу приложением № 4 следующего содержания:

"Приложение № 4
к Программе

Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городском округе город Воронеж

№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
1
2
3
4
1.
Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Героев Сибиряков, 67 (остановка общественного транспорта "Юго-Западный рынок") (с учетом положительного заключения достоверности сметной стоимости 2015 года)
ГАУ ВО "Центр Госэкспертизы по Воронежской области" от 20.06.2012 № 36-1-5-0287-12; от 18.09.2015 № 36-1-6-0023-15
87 126,56
2.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева в г. Воронеже (с учетом положительного заключения достоверности сметной стоимости 2015 года)
ГАУ ВО "Центр Госэкспертизы по Воронежской области" от 05.07.2013 № 36-1-3-0174-13; от 24.02.2015 № 36-1-6-0004-15
3 452 772,29
3.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко - ул. 9 Января - ул. Героев Сибиряков
ГАУ ВО "Центр Госэкспертизы по Воронежской области" от 02.08.2013 № 36-1-5-0215-13
624 183,69
4.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко - Московский проспект
ГАУ ВО "Центр Госэкспертизы по Воронежской области" от 28.08.2013 № 36-1-5-0241-13
441 726,35
5.
Реконструкция ул. Шишкова (от Московского проспекта до ул. 45 стрелковой дивизии) с устройством съездов: от ул. Шишкова до жилого массива "Олимпийский 18" и от ул. Шишкова до жилого массива "Олимпийский 1"
ГАУ ВО "Центр Госэкспертизы по Воронежской области" от 07.07.2014 № 36-1-5-0125-14
418 261,57
6.
Капитальный ремонт автодороги по ул. Беговой
ГАУ ВО "Центр Госэкспертизы по Воронежской области" от 16.05.2014 № 36-1-3-0080-14
358 745,53

Итого

5 382 815,99
"

Руководитель управления
дорожного хозяйства
М.А.ОСЬКИН


------------------------------------------------------------------