По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Воронежской обл. от 31.03.2015 N 222 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1189"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2015 г. № 222

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 № 1189

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Воронежской области "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1189 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 № 577, от 01.08.2014 № 699, от 22.09.2014 № 869, от 11.12.2014 № 1128) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации)
Объем финансирования государственной программы по предварительной оценке составляет 351742402,97 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 272790171,06 тыс. рублей),
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 14871457,13 тыс. рублей;
- областной бюджет - 152123134,78 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 73170902,87 тыс. рублей);
- местные бюджеты - 146768,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 184338 543,06 тыс. рублей;
- прочие поступления (Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС)) - 262500,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации программы:
2014 год:
всего - 33503079,70 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 25351150,7 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1035084,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 14958327,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 6806398,40 тыс. рублей);
- местные бюджеты - 146768,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 17330400,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 32500,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 34672497,10 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 25365102,30 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 290951,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 15257845,70 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 5941450,90 тыс. рублей);
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 19083700,0 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 40000,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 39502635,28 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 30186240,48 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 248541,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 15313774,30 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 5997379,5 тыс. рублей);
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 23893819,88 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 46500 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 44776778,03 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 35460383,23 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 248293,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 16529214,80 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27955769,93 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 43500 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 59391367,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3879959,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 25147489,04 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 30326418,67 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 37500,00 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 63940651,54 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4202212,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 27710067,05 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 31994371,99 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 34000,00 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 75955393,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4966414,8 тыс. рублей;
- областной бюджет - 37206416,49 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 33754062,59 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 28500,00 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи":
всего - 9646049,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 375611,9 тыс. рублей;
- областной бюджет - 909618,7 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 8360818,95 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 900704,68 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,3 тыс. рублей;
- областной бюджет - 64060,2 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834136,18 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 1027309,54 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2467,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 65585,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959256,64 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 1137596,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2418,60 тыс. рублей;
- областной бюджет - 65585,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1069593,10 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 1286881,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2418,60 тыс. рублей;
- областной бюджет - 99840,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1184622,53 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 1618722,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 120005,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 195632,50 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1303084,70 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 1758628,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 121428,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 203807,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1433393,20 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 1916206,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 124365,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 215108,90 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1576732,60 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
всего - 209352960,39 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1953677,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 45835460,48 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 161563822,51 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 19875870,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 508087,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4127397,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 15240386,32 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 20381644,26 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 127036,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3663681,40 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 16590946,86 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 24846849,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 87837,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3692926,80 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 21066085,68 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 28871757,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 87837,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4046059,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 24737861,80 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 31620319,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 351280,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4720995,01 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 26548044,47 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 36727372,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 347600,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8427145,07 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27952627,69 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 47029125,69 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 444000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 17157256,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 29427869,69 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства":
всего - 829664,40 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета: 829664,40 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 70831,40 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 70831,40 тыс. рублей;

2015 год - 136800,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 136800,00 тыс. рублей;

2016 год - 125000,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 125000,00 тыс. рублей;

2017 год - 130000,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 130000,00 тыс. рублей;

2018 год - 116912,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 116912,00 тыс. рублей;

2019 год - 122261,60 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 122261,60 тыс. рублей;

2020 год - 127859,60 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 127859,60 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка":
Объем финансирования подпрограммы составляет 15416050,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 238389,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1432636,6 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 13745023,60 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 1341305, 1 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 17889,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 158005,4 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1165409,80 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 1557045,30 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 142017,90 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1415027,40 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 1834159,20 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 145747,30 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1688 411,90 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 2109316,50 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 157614, 00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1951702,50 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 2726440,90 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 89450,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 259601,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2377389,80 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 2901421,80 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 90375,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 305490,40 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2505556,40 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 2946361,30 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 40675,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 264160,50 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2641525,80 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
всего - 5083688,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 4414810,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 668878,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 521265,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 430797,70 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 90467,70 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 537758,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 419289,70 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 118469,10 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 493966,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 424237,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 69729,20 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 584154,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 502571,0 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 81583,10 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 934668,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 836769,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 97899,70 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 981402,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 878607,60 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 102794,70 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 1030472,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 922538,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 107934,50 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
всего - 2630231,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет 2630231,9 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 237075,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 237075,7 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 371535,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 371535,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 375809,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 375809,50 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 404210,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 404210,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 393846,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 393846,70 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 413539,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 413539,00 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 434216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 434216,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области":
всего - 837153,60 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 570153,60 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 262500,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 127403,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 94903,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 32500,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 112926,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 72926,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 40000,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 115474,60 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 68974,60 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 46500,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 110400,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 66900,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 43500,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 130200,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 91200,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 37500,00 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 124750,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 89250,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 34000,00 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 116000 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 86000,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 28500,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
всего - 12438259,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 7336187,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 5102071,77 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 926279,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 503264,2 тыс. рублей;
- областной бюджет - 423015,0 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 602309,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 158113,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 444196,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 621021,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 154951,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 466070,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 1273514,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 154951,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1118563,40 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 2460025,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1667724,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 792300,50 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 2873224,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1991309,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 881915,57 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 3681885,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2705874,6 тыс. рублей;
- областной бюджет - 976011,30 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении":
всего - 1044512,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 450000,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 594512,40 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 61292,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 61292,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 37426,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 37426,40 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 37800,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 37800,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 41260,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 41260,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 273779,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 150000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 123779,00 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 288841,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 150000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 138841,40 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 304113,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 150000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 154113,60 тыс. рублей.

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области":
всего - 10238012,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 5591244,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 146768,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 637012,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 490244,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 146768,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 4641000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3141000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 2550000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1050000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 2410000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 910000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 11 "Обеспечение реализации государственной программы":
всего - 619764,34 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 13090,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 606674,14 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 84761,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 81427,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 73957,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 70623,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 72151,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 68817,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 72098,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3086,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 69012,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 100506,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 100506,23 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 105515,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 105515,17 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 110773,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 110773,74 тыс. рублей.

Подпрограмма 12 "Другие вопросы в сфере
здравоохранения":
всего - 83606161,99 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 47505048,59 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 83606161,99 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 47505048,59 тыс. рублей);

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 8719384,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 567455,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 8719384,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 567455,40 тыс. рублей);

2015 год:
всего - 9833765,30 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 517370,50 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 9833765,30 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 517370,50 тыс. рублей);

2016 год:
всего - 9842807,10 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 526412,30 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 9842807,10 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 526412,30 тыс. рублей);

2017 год:
всего - 9893185,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 526412,30 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 9893185,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 576790,60 тыс. рублей);

2018 год:
всего - 14374946,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 14374946,80 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 15093694,14 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 15093694,14 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 15848378,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 5 848378,85 тыс. рублей
".

1.2. Абзац десятый подраздела "Родовспоможение" раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Акушерско-гинекологическая помощь на территории Воронежской области осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденным Приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 9646049,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 375611,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 909618,7 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 8360818,95 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 900704,68 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,3 тыс. рублей;
- областной бюджет - 64060,2 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834136,18 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 1027309,54 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2467,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 65585,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959256,64 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 1137596,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2418,60 тыс. рублей;
- областной бюджет - 65585,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1069593,10 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 1286881,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2418,60 тыс. рублей;
- областной бюджет - 99840,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1184622,53 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 1618722,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 120005,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 195632,50 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1303084,70 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 1758628,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 121428,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 203807,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1433393,20 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 1916206,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 124365,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 215108,90 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1576732,60 тыс. рублей
".

1.4. В паспорте подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет всего - 209352960,39 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1953677,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 45835460,48 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 161563822,51 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 19875870,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 508087,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4127397,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 15240386,32 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 20381644,26 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 127036,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3663681,40 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 16590946,86 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 24846849,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 87837,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3692926,80 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 21066085,68 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 28871757,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 87837,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4046059,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 24737861,80 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 31620319,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 351280,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4720995,01 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 26548044,47 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 36727372,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 347600,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8427145,07 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27952627,69 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 47029125,69 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 444000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 17157256,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 29427869,69 тыс. рублей
".

1.5. В подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства" государственной программы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1 Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы
Объем финансирования подпрограммы составляет 829664,40 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета: 829664,40 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 70831,40 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 70831,40 тыс. рублей;

2015 год - 136800,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 136800,00 тыс. рублей;

2016 год - 125000,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 125000,00 тыс. рублей;

2017 год - 130000,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 130000,00 тыс. рублей;

2018 год - 116912,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета: 116912,00 тыс. рублей;

2019 год - 122261,60 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета: 122261,60 тыс. рублей;

2020 год - 127859,60 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета: 127859,60 тыс. рублей
".

1.5.1.2. В графе второй строки "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 561,0 на 100 тыс. населения;".
1.5.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 561,0 на 100 тыс. населения;".
1.5.3. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 561,0 на 100 тыс. населения;".
1.6. В подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы:
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет всего 15416050,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 238389,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1432636,6 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 13745023,60 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 1341305,1 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 17889,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 158005,4 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1165409,80 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 1557045,30 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 142017,90 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1415027,40 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 1834159,20 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 145747,30 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1688411,90 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 2109316,50 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 157614,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 1951702,50 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 2726440,90 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 89450,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 259601,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2377389,80 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 2901421,80 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 90375,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 305490,40 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2505556,40 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 2946361,30 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 40675,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 264160,50 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке - 2641525,80 тыс. рублей
".

1.6.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"от 29.11.2014 № 2403-р (Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года);".
1.6.3. В подразделе "Основное мероприятие 4.4. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":
1.6.3.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"3. Отсутствует блок реанимации и интенсивной терапии в онкогематологическом отделении, что ведет к невозможности выполнения Приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 560н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология".".
1.6.3.2. Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"- реализация Приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 560н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология"; ".
1.7. В подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной программы:
1.7.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
всего - 5083688,20 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
- областной бюджет - 4414810,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 668878,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 521159,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 430692,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 90467,70 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 537758,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 419289,70 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 118469,10 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 493966,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 424237,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 69729,20 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 584154,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 502571,0 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 81583,10 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 934668,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 836769,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 97899,70 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 981402,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 878607,60 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 102794,70 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 1030472,50 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
- областной бюджет - 922538,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 107934,50 тыс. рублей
".

1.7.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р (Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года);".
1.8. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы:
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 2630231,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 2630231,90 рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 237075,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 237075,7 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 371535,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 371535,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 375809,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 375809,50 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 404210,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 404210,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 393846,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 393846,70 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 413539,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 413539,00 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 434216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 434216,00 тыс. рублей
".

1.8.1.2. В графе второй строки "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема паллиативной медицинской помощи (с учетом коек сестринского ухода) до 0,11 койко-дня/1 жителя;
- увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 койки на 100 тыс. взрослого населения;".
1.8.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.8.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р (Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года);".
1.8.2.2. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема паллиативной медицинской помощи (с учетом коек сестринского ухода) до 0,11 койко-дня/1 жителя;
- увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 койки на 100 тыс. взрослого населения;".
1.8.3. В подразделе "Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 на 100 тыс. взрослого населения к 2020 году.".
1.8.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"- увеличение объема паллиативной медицинской помощи (с учетом коек сестринского ухода) до 0,11 койко-дня/1 жителя;
- увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых (с учетом коек сестринского ухода) до 31,0 койки на 100 тыс. взрослого населения;".
1.9. В подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области" государственной программы:
1.9.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области":
всего - 837153,60 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 570153,60 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 262500,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 127403,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 94903,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 32500,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 112926,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 72926,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 40000,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 115474,60 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 68974,60 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 46500,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 110400,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 66900,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 43500,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 130200,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 91200,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 37500,00 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 124750,00 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 89250,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 34000,00 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 116000 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 86000,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 28500,00 тыс. рублей
".

1.9.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р (Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года);".
1.10. В подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы:
1.10.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 12438259,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 7336187,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 5102071,77 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 926279,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 503264,2 тыс. рублей;
- областной бюджет - 423015,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 602309,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 158113,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 444196,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 621021,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 154951,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 466070,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 1273514,40 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 154951,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1118563,40 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 2460025,23 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1667724,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 792300,50 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 2873224,77 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1991309,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 881915,57 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 3681885,90 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2705874,6 тыс. рублей;
- областной бюджет - 976011,30 тыс. рублей
".

1.10.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";".
1.11. В паспорте подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 1044512,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 450000,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 594512,40 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 61292,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 61292,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 37426,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 37426,40 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 37800,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 37800,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 41260,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 41260,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 273779,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 150000,00 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 123779,00 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 288841,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 150000,00 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 138841,40 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 304113,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 150000,00 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 154113,60 тыс. рублей
".

1.12. В подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области" государственной программы:
1.12.1. В паспорте подпрограммы:
1.12.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 10238012,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 5591244,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 146768,00 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 637012,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 490244,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 146768,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 4641000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3141000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 2550000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1050000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 2410000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 910000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей
".

1.12.1.2. В графе второй строки "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"3. Рост числа коек паллиативной помощи и сестринского ухода до 26,0 на 100 тыс. населения;".
1.12.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.12.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения изложены в государственной программе "Развитие здравоохранения Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294.".
1.12.2.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- рост числа коек паллиативной помощи и сестринского ухода до 26,0 на 100 тыс. населения;".
1.12.3. В подразделе "Основное мероприятие 10.2. Оптимизация стационарного звена" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: рост числа коек паллиативной помощи и сестринского ухода до 26,0 на 100 тыс. населения;".
1.12.4. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- рост числа коек паллиативной помощи и сестринского ухода до 26,0 на 100 тыс. населения;".
1.13. В паспорте подпрограммы 11 "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет - 619764,34 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет 13090,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 606674,14 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 84761,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 81427,00 тыс. рублей;

2015 год:
всего - 73957,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 70623,00 тыс. рублей;

2016 год:
всего - 72151,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 68817,00 тыс. рублей;

2017 год:
всего - 72098,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3086,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 69012,00 тыс. рублей;

2018 год:
всего - 100506,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 100506,23 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 105515,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 105515,17 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 110773,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 110773,74 тыс. рублей
".

1.14. В подпрограмме 12 "Другие вопросы в сфере здравоохранения" государственной программы:
1.14.1. В паспорте подпрограммы:
1.14.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 83606161,99 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 47505048,59 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 83606161,99 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 47505048,59 тыс. рублей);

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 8719384,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 567455,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 8719384,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 567455,40 тыс. рублей);

2015 год:
всего - 9833765,30 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 517370,50 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 9833765,30 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 517370,50 тыс. рублей);


2016 год:
всего - 9842807,10 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 526412,30 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 9842807,10 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 526412,30 тыс. рублей);

2017 год:
всего - 9893185,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 576790,60 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 9893185,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 576790,60 тыс. рублей);

2018 год:
всего - 14374946,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 14374946,80 тыс. рублей;

2019 год:
всего - 15093694,14 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 15093694,14 тыс. рублей;

2020 год:
всего - 15848378,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 15848378,85 тыс. рублей
".

1.14.1.2. Графу вторую строки "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования, составит 100,0%;
- доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепловой энергии, составит 100,0%.".
1.14.2. Раздел 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования, составит 100,0%;
- доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепловой энергии, составит 100,0%.".
1.14.3. Подраздел "Основное мероприятие 12.4. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования, составит 100,0%;
- доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепловой энергии, составит 100,0%.".
1.14.4. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования, составит 100,0%;
- доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепловой энергии, составит 100,0%.".
1.15. Приложения N№ 1, 2, 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Приложение
к постановлению
правительства Воронежской области
от 31.03.2015 № 222

"Приложение № 1
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие здравоохранения"

Расходы
областного бюджета на реализацию государственной
программы Воронежской области "Развитие здравоохранения"

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС)
Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
итого
2014 (факт)
2015 <*>
2016 <*>
2017 <*>
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Развитие здравоохранения
всего
152 123 134,78
14 958 327,40
15 257 845,70
15 313 774,30
16 529 214,80
25 147 489,04
27 710 067,05
37 206 416,49
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты областной собственности

258 163,60
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты муниципальной собственности

232 080,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

14 468 083,40
15 257 845,70
15 313 774,30
16 529 214,80
22 006 489,04
26 660 067,05
36 296 416,49
в том числе по ГРБС:








ответственный исполнитель - департамент здравоохранения Воронежской области

14 468 083,40
15 257 845,70
15 313 774,30
16 529 214,80
22 006 489,04
26 660 067,05
36 296 416,49
исполнитель 1 - департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
ПОДПРОГРАММА 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего
909 618,70
64 060,20
65 585,00
65 585,00
99 840,00
195 632,50
203 807,10
215 108,90
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

64 060,20
65 585,00
65 585,00
99 840,00
195 632,50
203 807,10
215 108,90
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

64 060,20
65 585,00
65 585,00
99 840,00
195 632,50
203 807,10
215 108,90
Основное мероприятие 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
60 327,20
2 978,50
5 050,00
5 050,00
5 050,00
13 518,30
14 059,00
14 621,40
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

2 978,50
5 050,00
5 050,00
5 050,00
13 518,30
14 059,00
14 621,40
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

2 978,50
5 050,00
5 050,00
5 050,00
13 518,30
14 059,00
14 621,40
Основное мероприятие 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
446 211,00
47 993,00
52 792,00
52 792,00
85 000,00
65 870,80
68 425,60
73 337,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

47 993,00
52 792,00
52 792,00
85 000,00
65 870,80
68 425,60
73 337,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

47 993,00
52 792,00
52 792,00
85 000,00
65 870,80
68 425,60
73 337,60
Основное мероприятие 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
всего
46 945,60
10 679,00
5 557,00
5 557,00
5 840,00
6 186,80
6 434,20
6 691,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

10 679,00
5 557,00
5 557,00
5 840,00
6 186,80
6 434,20
6 691,60









в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

10 679,00
5 557,00
5 557,00
5 840,00
6 186,80
6 434,20
6 691,60
Основное мероприятие 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
356 134,90
2 409,70
2 186,00
2 186,00
3 950,00
110 056,60
114 888,30
120 458,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

2 409,70
2 186,00
2 186,00
3 950,00
110 056,60
114 888,30
120 458,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

2 409,70
2 186,00
2 186,00
3 950,00
110 056,60
114 888,30
120 458,30
ПОДПРОГРАММА 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
45 835 460,48
4 127 397,20
3 663 681,40
3 692 926,80
4 046 059,00
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего








из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:








объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
45 835 460,48
4 127 397,20
3 663 681,40
3 692 926,80
4 046 059,00
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области
45 835 460,48
4 127 397,20
3 663 681,40
3 692 926,80
4 046 059,00
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
Основное мероприятие 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
4 893 673,60
646 752,70
679 807,00
705 024,50
816 378,00
648 259,30
687 430,30
710 021,80
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
0,00
0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






департамент здравоохранения Воронежской области

646 752,70
679 807,00
705 024,50
816 378,00
648 259,30
687 430,30
710 021,80
Основное мероприятие 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
всего
1 492 121,80
186 758,00
177 828,00
180 770,00
189 803,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
1 492 121,80
186 758,00
177 828,00
180 770,00
189 803,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

186 758,00
177 828,00
180 770,00
189 803,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего
442 164,90
67 140,20
1 000,00
1 000,00
1 000,00
118 009,40
123 909,90
130 105,40
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
442 164,90
67 140,20
1 000,00
1 000,00
1 000,00
118 009,40
123 909,90
130 105,40
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

67 140,20
1 000,00
1 000,00
1 000,00
118 009,40
123 909,90
130 105,40
Основное мероприятие 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего
6 009 661,70
671 650,70
729 159,90
758 524,00
822 800,00
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
6 009 661,70
671 650,70
729 159,90
758 524,00
822 800,00
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

671 650,70
729 159,90
758 524,00
822 800,00
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
Основное мероприятие 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
322 619,30
45 515,40
22 000,00
10 000,00
45 000,00
63 474,70
66 648,40
69 980,80
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

45 515,40
22 000,00
10 000,00
45 000,00
63 474,70
66 648,40
69 980,80
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

45 515,40
22 000,00
10 000,00
45 000,00
63 474,70
66 648,40
69 980,80
Основное мероприятие 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего
540 918,00
63 053,60
17 366,00
0,00
30 160,00
136 507,00
143 332,40
150 499,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
540 918,00
63 053,60
17 366,00
0,00
30 160,00
136 507,00
143 332,40
150 499,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

63 053,60
17 366,00
0,00
30 160,00
136 507,00
143 332,40
150 499,00
Основное мероприятие 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
1 161 897,94
239 334,60
3 308,00
3 461,00
4 877,00
276 490,40
288 439,97
345 986,97
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
1 161 897,94
239 334,60
3 308,00
3 461,00
4 877,00
276 490,40
288 439,97
345 986,97
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

239 334,60
3 308,00
3 461,00
4 877,00
276 490,40
288 439,97
345 986,97
Основное мероприятие 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
255 848,73
122 313,60
0,00
0,00
0,00
34 933,43
48 830,10
49 771,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
255 848,73
122 313,60
0,00
0,00
0,00
34 933,43
48 830,10
49 771,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

122 313,60
0,00
0,00
0,00
34 933,43
48 830,10
49 771,60
Основное мероприятие 2.9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего
25 156 755,73
1 059 302,30
872 852,50
879 721,30
966 396,00
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
25 156 755,73
1 059 302,30
872 852,50
879 721,30
966 396,00
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

1 059 302,30
872 852,50
879 721,30
966 396,00
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
Основное мероприятие 2.10
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
3 976 463,48
857 960,30
947 800,00
939 740,00
939 740,00
92 378,48
96 997,40
101 847,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
3 976 463,48
857 960,30
947 800,00
939 740,00
939 740,00
92 378,48
96 997,40
101 847,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

857 960,30
947 800,00
939 740,00
939 740,00
92 378,48
96 997,40
101 847,30
Основное мероприятие 2.11
Развитие службы крови
всего
1 583 335,30
167 615,80
212 560,00
214 686,00
229 905,00
245 399,80
250 319,90
262 848,80
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
1 583 335,30
167 615,80
212 560,00
214 686,00
229 905,00
245 399,80
250 319,90
262 848,80
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

167 615,80
212 560,00
214 686,00
229 905,00
245 399,80
250 319,90
262 848,80
ПОДПРОГРАММА 3
Развитие государственно-частного партнерства
всего
829 664,60
70 831,40
136 800,00
125 000,00
130 000,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

70 831,40
80 000,00
80 000,00
111 340,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

70 831,40
80 000,00
80 000,00
111 340,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
Основное мероприятие 3.1
Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

#ССЫЛКА!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

#ССЫЛКА!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Развитие онкологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего
100 191,00
9 504,00
11 800,00
0,00
0,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

9 504,00
11 800,00
0,00
0,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

9 504,00
11 800,00
0,00
0,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
Основное мероприятие 3.3
Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства
всего
729 473,60
61 327,40
125 000,00
125 000,00
130 000,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

61 327,40
125 000,00
125 000,00
130 000,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

61 327,40
125 000,00
125 000,00
130 000,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
Основное мероприятие 3.4
Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего
1 432 636,60
158 005,40
142 017,90
145 747,30
157 614,00
259 601,10
305 490,40
264 160,50
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

158 005,40
142 017,90
145 747,30
157 614,00
259 601,10
305 490,40
264 160,50
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

158 005,40
142 017,90
145 747,30
157 614,00
259 601,10
305 490,40
264 160,50
Основное мероприятие 4.1
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
75 841,00
13 054,00
1 551,40
0,00
0,00
9 944,30
13 291,50
10 656,10
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

13 054,00
1 551,40
0,00
0,00
9 944,30
13 291,50
10 656,10
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

13 054,00
1 551,40
0,00
0,00
9 944,30
13 291,50
10 656,10
Основное мероприятие 4.2
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего
160 375,70
19 697,30
26 058,00
26 058,00
27 500,00
23 942,20
25 139,30
26 396,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

19 697,30
26 058,00
26 058,00
27 500,00
23 942,20
25 139,30
26 396,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

19 697,30
26 058,00
26 058,00
27 500,00
23 942,20
25 139,30
26 396,30
Основное мероприятие 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
всего
41 275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
Основное мероприятие 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего
1 158 874,20
125 254,10
114 408,50
119 689,30
130 114,00
209 619,60
250 250,60
209 538,10
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

125 254,10
114 408,50
119 689,30
130 114,00
209 619,60
250 250,60
209 538,10
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

125 254,10
114 408,50
119 689,30
130 114,00
209 619,60
250 250,60
209 538,10
Основное мероприятие 4.5
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
всего
19 324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
Основное мероприятие 4.6
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
4 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 525,00
750,00
925,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
1 525,00
750,00
925,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
1 525,00
750,00
925,00
ПОДПРОГРАММА 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего
4 414 704,60
430 692,10
419 289,70
424 237,00
502 571,00
836 769,20
878 607,60
922 538,00
в том числе по статьям расходов:

0,00






Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:

0,00






Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

430 692,10
419 289,70
424 237,00
502 571,00
836 769,20
878 607,60
922 538,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

430 692,10
419 289,70
424 237,00
502 571,00
836 769,20
878 607,60
922 538,00
Основное мероприятие 5.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
всего
1 005 646,90
86 122,60
77 175,00
77 175,00
126 000,00
202 751,60
212 889,10
223 533,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

86 122,60
77 175,00
77 175,00
126 000,00
202 751,60
212 889,10
223 533,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

86 122,60
77 175,00
77 175,00
126 000,00
202 751,60
212 889,10
223 533,60
Основное мероприятие 5.2
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего
3 409 057,70
344 569,50
342 114,70
347 062,00
376 571,00
634 017,60
665 718,50
699 004,40
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

344 569,50
342 114,70
347 062,00
376 571,00
634 017,60
665 718,50
699 004,40
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

344 569,50
342 114,70
347 062,00
376 571,00
634 017,60
665 718,50
699 004,40
ПОДПРОГРАММА 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего
2 630 231,90
237 075,70
371 535,00
375 809,50
404 210,00
393 846,70
413 539,00
434 216,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

237 075,70
371 535,00
375 809,50
404 210,00
393 846,70
413 539,00
434 216,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

237 075,70
371 535,00
375 809,50
404 210,00
393 846,70
413 539,00
434 216,00
Основное мероприятие 6.1
Оказание паллиативной помощи взрослым
всего
2 284 087,30
221 075,70
355 535,00
359 809,50
388 210,00
304 348,00
319 565,40
335 543,70
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

221 075,70
355 535,00
359 809,50
388 210,00
304 348,00
319 565,40
335 543,70
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

224 350,70
355 535,00
359 809,50
388 210,00
304 348,00
319 565,40
335 543,70
Основное мероприятие 6.2
Оказание паллиативной помощи детям
всего
346 144,60
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
ПОДПРОГРАММА 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области
всего
570 153,60
94 903,00
72 926,00
68 974,60
66 900,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

94 903,00
72 926,00
68 974,60
66 900,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

94 903,00
72 926,00
68 974,60
66 900,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
Основное мероприятие 7.1
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего
217 853,60
28 153,00
29 676,00
29 724,60
31 650,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

28 153,00
29 676,00
29 724,60
31 650,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

28 153,00
29 676,00
29 724,60
31 650,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
Основное мероприятие 7.2
Повышение престижа профессии
всего
26 300,00
3 250,00
3 250,00
3 250,00
4 250,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

3 250,00
3 250,00
3 250,00
4 250,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

3 250,00
3 250,00
3 250,00
4 250,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
Основное мероприятие 7.3
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
всего
326 000,00
63 500,00
40 000,00
36 000,00
31 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

63 500,00
40 000,00
36 000,00
31 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

63 500,00
40 000,00
36 000,00
31 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
Основное мероприятие 7.4
Развитие сети обучающих симуляционных центров
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего
5 102 071,77
423 015,00
444 196,00
466 070,00
1 118 563,40
792 300,50
881 915,57
976 011,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

423 015,00
444 196,00
466 070,00
1 118 563,40
792 300,50
881 915,57
976 011,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

423 015,00
444 196,00
466 070,00
1 118 563,40
792 300,50
881 915,57
976 011,30
Основное мероприятие 8.1
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
всего
5 021 621,17
414 938,00
435 685,00
457 470,00
1 109 180,40
777 747,10
866 634,47
959 966,20
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

414 938,00
435 685,00
457 470,00
1 109 180,40
777 747,10
866 634,47
959 966,20
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

414 938,00
435 685,00
457 470,00
1 109 180,40
777 747,10
866 634,47
959 966,20
Основное мероприятие 8.2
Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8.3
Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания
всего
80 450,60
8 077,00
8 511,00
8 600,00
9 383,00
14 553,40
15 281,10
16 045,10
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

8 077,00
8 511,00
8 600,00
9 383,00
14 553,40
15 281,10
16 045,10
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

8 077,00
8 511,00
8 600,00
9 383,00
14 553,40
15 281,10
16 045,10
ПОДПРОГРАММА 9
Развитие информатизации в здравоохранении
всего
594 512,40
61 292,00
37 426,40
37 800,00
41 260,00
123 779,00
138 841,40
154 113,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

61 292,00
37 426,40
37 800,00
41 260,00
123 779,00
138 841,40
154 113,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

61 292,00
37 426,40
37 800,00
41 260,00
123 779,00
138 841,40
154 113,60
Основное мероприятие 9.1
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины
всего
352 819,90
27 199,30
3 000,00
3 000,00
3 000,00
92 279,00
105 428,00
118 913,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

27 199,30
3 000,00
3 000,00
3 000,00
92 279,00
105 428,00
118 913,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

27 199,30
3 000,00
3 000,00
3 000,00
92 279,00
105 428,00
118 913,60
Основное мероприятие 9.2
Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
всего
120 306,10
34 092,70
0,00
0,00
0,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

34 092,70
0,00
0,00
0,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

34 092,70
0,00
0,00
0,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
Основное мероприятие 9.3
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы "Развитие здравоохранения"
всего
121 386,40
0,00
34 426,40
34 800,00
38 260,00
4 700,00
4 600,00
4 600,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
34 426,40
34 800,00
38 260,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
34 426,40
34 800,00
38 260,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 10
Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области
всего
5 591 244,00
490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты областной собственности

258 163,60
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты муниципальной собственности

232 080,40
0
0
0
0,00
0
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

0,00






в том числе по ГРБС:








департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

490 244,00



3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
департамент здравоохранения Воронежской области

0,00






Основное мероприятие 10.1
Оптимизация амбулаторного звена
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10.2
Оптимизация стационарного звена
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10.3
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
всего
5 591 244,00
490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты областной собственности

258 163,60
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты муниципальной собственности

232 080,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы








в том числе по ГРБС:








департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
ПОДПРОГРАММА 11
Обеспечение реализации государственной программы
всего
606 674,14
81 427,00
70 623,00
68 817,00
69 012,00
100 506,23
105 515,17
110 773,74
в том числе по статьям расходов:
0,00







Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00






из них:
0,00







Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
0,00
0,00






объекты областной собственности
0,00
0,00






объекты муниципальной собственности
0,00
0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
0,00






НИОКР
0,00
0,00






ПРОЧИЕ расходы
606 674,14
81 427,00
70 623,00
68 817,00
69 012,00
100 506,23
105 515,17
110 773,74
в том числе по ГРБС:
0,00







департамент здравоохранения Воронежской области
606 674,14
81 427,00
70 623,00
68 817,00
69 012,00
100 506,23
105 515,17
110 773,74
Основное мероприятие 11.1
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей
всего
560 183,90
76 749,80
70 623,00
68 817,00
69 012,00
87 244,25
91 588,59
96 149,26
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

76 749,80
70 623,00
68 817,00
69 012,00
87 244,25
91 588,59
96 149,26
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

76 749,80
70 623,00
68 817,00
69 012,00
87 244,25
91 588,59
96 149,26
Основное мероприятие 11.2
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями
всего
34 817,68
4 677,20
0,00
0,00
0,00
9 559,34
10 038,81
10 542,33
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

4 677,20
0,00
0,00
0,00
9 559,34
10 038,81
10 542,33
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

4 677,20
0,00
0,00
0,00
9 559,34
10 038,81
10 542,33
Основное мероприятие 11.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
всего
15 198,88
0,00
0,00
0,00
0,00
3 702,64
3 887,77
4 082,16
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 12
Другие вопросы в сфере здравоохранения
всего
83 606 161,99
8 719 384,40
9 833 765,30
9 842 807,10
9 893 185,40
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

8 719 384,40
9 833 765,30
9 842 807,10
9 893 185,40
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

8 719 384,40
9 833 765,30
9 842 807,10
9 893 185,40
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
Основное мероприятие 12.1
Мероприятия в области социальной политики
всего
23 473,74
3 100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
4 083,66
4 287,84
4 502,24
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

3 100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
4 083,66
4 287,84
4 502,24
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

3 100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
4 083,66
4 287,84
4 502,24
Основное мероприятие 12.2
Мероприятия по борьбе с эпидемиями
всего
108 072,49
13 342,30
14 009,00
14 150,00
15 445,00
16 217,66
17 028,55
17 879,98
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

13 342,30
14 009,00
14 150,00
15 445,00
16 217,66
17 028,55
17 879,98
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

13 342,30
14 009,00
14 150,00
15 445,00
16 217,66
17 028,55
17 879,98
Основное мероприятие 12.3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
всего
78 952 231,90
8 151 929,00
9 316 394,80
9 316 394,80
9 316 394,80
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
83 693 962,88
8 151 929,00
9 316 394,80
9 316 394,80
9 316 394,80
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

8 151 929,00
9 316 394,80
9 316 394,80
9 316 394,80
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
Основное мероприятие 12.4
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
4 522 383,86
551 013,10
500 861,50
509 762,30
558 845,60
761 903,68
799 998,87
839 998,81
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
4 522 383,86
551 013,10
500 861,50
509 762,30
558 845,60
761 903,68
799 998,87
839 998,81
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области
4 522 383,86
551 013,10
500 861,50
509 762,30
558 845,60
761 903,68
799 998,87
839 998,81

--------------------------------
<*> В соответствии с Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" без учета средств федерального бюджета.





Приложение № 2
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие здравоохранения"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и местных бюджетов,
бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию
государственной программы Воронежской области "Развитие
здравоохранения"

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
итого, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Развитие здравоохранения
всего, в том числе:
351 742 402,97
33 503 079,70
34 672 497,10
39 502 635,28
44 776 778,03
59 391 367,44
63 940 651,54
75 955 393,88
федеральный бюджет
14 871 457,13
1 035 084,30
290 951,40
248 541,10
248 293,30
3 879 959,73
4 202 212,50
4 966 414,80
областной бюджет с учетом оборотов
73 170 902,87
6 806 398,40
5 941 450,90
5 997 379,50
7 212 820,00
11 554 747,24
13 437 688,17
22 220 418,66
областной бюджет
152 123 134,78
14 958 327,40
15 257 845,70
15 313 774,30
16 529 214,80
25 147 489,04
27 710 067,05
37 206 416,49
местный бюджет
146 768,00
146 768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
184 338 543,06
17 330 400,00
19 083 700,00
23 893 819,88
27 955 769,93
30 326 418,67
31 994 371,99
33 754 062,59
ФФОМС
262 500,00
32 500,00
40 000,00
46 500,00
43 500,00
37 500,00
34 000,00
28 500,00
физические лица








в том числе:










ПОДПРОГРАММА 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего, в том числе:
9 646 049,55
900 704,68
1 027 309,54
1 137 596,70
1 286 881,13
1 618 722,20
1 758 628,60
1 916 206,70
федеральный бюджет
375 611,90
2 508,30
2 467,90
2 418,60
2 418,60
120 005,00
121 428,30
124 365,20
областной бюджет
909 618,70
64 060,20
65 585,00
65 585,00
99 840,00
195 632,50
203 807,10
215 108,90
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
8 360 818,95
834 136,18
959 256,64
1 069 593,10
1 184 622,53
1 303 084,70
1 433 393,20
1 576 732,60
юридические лица








физические лица








в том числе:










Основное мероприятие 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего, в том числе:
598 641,70
53 957,60
63 676,00
69 538,60
75 987,50
102 549,50
111 893,30
121 039,20
федеральный бюджет
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
12 000,00
12 000,00
областной бюджет
60 327,20
2 978,50
5 050,00
5 050,00
5 050,00
13 518,30
14 059,00
14 621,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
503 314,50
50 979,10
58 626,00
64 488,60
70 937,50
78 031,20
85 834,30
94 417,80
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего, в том числе:
703 211,00
47 993,00
52 792,00
52 792,00
85 000,00
150 870,80
153 425,60
160 337,60
федеральный бюджет
257 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
85 000,00
87 000,00
областной бюджет
446 211,00
47 993,00
52 792,00
52 792,00
85 000,00
65 870,80
68 425,60
73 337,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
всего, в том числе:
89 795,80
13 187,30
8 024,90
7 975,60
8 258,60
16 770,10
17 440,80
18 138,50
федеральный бюджет
42 850,20
2 508,30
2 467,90
2 418,60
2 418,60
10 583,30
11 006,60
11 446,90
областной бюджет
46 945,60
10 679,00
5 557,00
5 557,00
5 840,00
6 186,80
6 434,20
6 691,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего, в том числе:
8 254 401,05
785 566,78
902 816,64
1 007 290,50
1 117 635,03
1 348 531,80
1 475 868,90
1 616 691,40
федеральный бюджет
40 761,70
0,00
0,00
0,00
0,00
13 421,70
13 421,70
13 918,30
областной бюджет
356 134,90
2 409,70
2 186,00
2 186,00
3 950,00
110 056,60
114 888,30
120 458,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
7 857 504,45
783 157,08
900 630,64
1 005 104,50
1 113 685,03
1 225 053,50
1 347 558,90
1 482 314,80
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего, в том числе:
209 352 960,39
19 875 870,92
20 381 664,26
24 846 849,48
28 871 757,80
31 620 319,48
36 727 372,76
47 029 125,69
федеральный бюджет
1 953 677,40
508 087,40
127 036,00
87 837,00
87 837,00
351 280,00
347 600,00
444 000,00
областной бюджет
45 835 460,48
4 127 397,20
3 663 681,40
3 692 926,80
4 046 059,00
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
161 563 822,51
15 240 386,32
16 590 946,86
21 066 085,68
24 737 861,80
26 548 044,47
27 952 627,69
29 427 869,69
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего, в том числе:
5 679 318,30
684 010,30
712 072,90
736 645,10
847 998,60
833 539,30
872 030,30
993 021,80
федеральный бюджет
785 644,70
37 257,60
32 265,90
31 620,60
31 620,60
185 280,00
184 600,00
283 000,00
областной бюджет
4 893 673,60
646 752,70
679 807,00
705 024,50
816 378,00
648 259,30
687 430,30
710 021,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
всего, в том числе:
2 234 574,40
259 675,40
263 373,80
269 091,80
279 730,10
366 196,80
385 910,70
410 595,80
федеральный бюджет
499 329,50
47 537,60
56 359,10
56 216,40
56 216,40
89 000,00
93 000,00
101 000,00
областной бюджет
1 492 121,80
186 758,00
177 828,00
180 770,00
189 803,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
243 123,10
25 379,80
29 186,70
32 105,40
33 710,70
37 081,70
40 789,90
44 868,90
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего, в том числе:
442 164,90
67 140,20
1 000,00
1 000,00
1 000,00
118 009,40
123 909,90
130 105,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
442 164,90
67 140,20
1 000,00
1 000,00
1 000,00
118 009,40
123 909,90
130 105,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего, в том числе:
6 009 661,70
671 650,70
729 159,90
758 524,00
822 800,00
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6 009 661,70
671 650,70
729 159,90
758 524,00
822 800,00
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего, в том числе:
1 852 129,00
168 807,40
163 785,80
177 307,20
240 749,50
368 161,50
363 569,60
369 748,00
федеральный бюджет
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
40 000,00
30 000,00
областной бюджет
322 619,30
45 515,40
22 000,00
10 000,00
45 000,00
63 474,70
66 648,40
69 980,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
1 399 509,70
123 292,00
141 785,80
167 307,20
195 749,50
244 686,80
256 921,20
269 767,20
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего, в том числе:
3 177 866,40
308 360,60
289 656,80
321 303,10
406 084,60
587 616,60
616 997,40
647 847,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
540 918,00
63 053,60
17 366,00
0,00
30 160,00
136 507,00
143 332,40
150 499,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
2 636 948,40
245 307,00
272 290,80
321 303,10
375 924,60
451 109,60
473 665,00
497 348,30
юридические лица








Основное мероприятие 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего, в том числе:
13 785 452,50
1 279 034,60
1 271 586,60
1 645 303,28
1 892 995,60
2 428 945,60
2 548 517,96
2 719 068,86
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 161 897,94
239 334,60
3 308,00
3 461,00
4 877,00
276 490,40
288 439,97
345 986,97
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
12 623 554,56
1 039 700,00
1 268 278,60
1 641 842,28
1 888 118,60
2 152 455,20
2 260 077,99
2 373 081,89
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего, в том числе:
3 846 383,70
673 192,20
337 301,40
398 015,60
465 678,30
610 747,40
665 584,80
695 864,00
федеральный бюджет
334 573,00
257 573,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
30 000,00
30 000,00
областной бюджет
255 848,73
122 313,60
0,00
0,00
0,00
34 933,43
48 830,10
49 771,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
3 255 961,97
293 305,60
337 301,40
398 015,60
465 678,30
558 813,97
586 754,70
616 092,40
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего, в том числе:
151 870 458,21
13 954 359,62
14 755 297,16
17 556 834,60
20 459 577,60
22 150 090,10
26 652 578,30
36 341 720,83
федеральный бюджет
38 411,00
0,00
38 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
25 156 755,73
1 059 302,30
872 852,50
879 721,30
966 396,00
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
126 675 291,48
12 895 057,32
13 844 033,66
16 677 113,30
19 493 181,60
20 247 024,10
21 191 858,50
22 327 023,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.10
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего, в том числе:
18 871 615,98
1 642 024,10
1 645 869,90
2 768 138,80
3 225 238,50
2 949 251,58
3 239 557,80
3 401 535,30
федеральный бюджет
165 719,20
165 719,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 976 463,48
857 960,30
947 800,00
939 740,00
939 740,00
92 378,48
96 997,40
101 847,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
14 729 433,30
618 344,60
698 069,90
1 828 398,80
2 285 498,50
2 856 873,10
3 142 560,40
3 299 688,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.11
Развитие службы крови
всего, в том числе:
1 583 335,30
167 615,80
212 560,00
214 686,00
229 905,00
245 399,80
250 319,90
262 848,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 583 335,30
167 615,80
212 560,00
214 686,00
229 905,00
245 399,80
250 319,90
262 848,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица
0,00







ПОДПРОГРАММА 3
Развитие государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
829 664,60
70 831,40
136 800,00
125 000,00
130 000,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
829 664,60
70 831,40
136 800,00
125 000,00
130 000,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.1
Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.2
Развитие онкологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
100 191,00
9 504,00
11 800,00
0,00
0,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
100 191,00
9 504,00
11 800,00
0,00
0,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.3
Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
729 473,60
61 327,40
125 000,00
125 000,00
130 000,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
729 473,60
61 327,40
125 000,00
125 000,00
130 000,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.4
Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего, в том числе:
15 416 050,10
1 341 305,10
1 557 045,30
1 834 159,20
2 109 316,50
2 726 440,90
2 901 421,80
2 946 361,30
федеральный бюджет
238 389,90
17 889,90
0,00
0,00
0,00
89 450,00
90 375,00
40 675,00
областной бюджет
1 432 636,60
158 005,40
142 017,90
145 747,30
157 614,00
259 601,10
305 490,40
264 160,50
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
13 745 023,60
1 165 409,80
1 415 027,40
1 688 411,90
1 951 702,50
2 377 389,80
2 505 556,40
2 641 525,80
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.1
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего, в том числе:
3 045 693,10
286 574,50
329 776,00
387 305,00
393 889,20
522 000,30
550 950,30
575 197,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
48 497,30
13 054,00
1 551,40
0,00
0,00
9 944,30
13 291,50
10 656,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
2 997 195,80
273 520,50
328 224,60
387 305,00
393 889,20
512 056,00
537 658,80
564 541,70
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.2
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего, в том числе:
192 681,00
37 587,20
26 058,00
26 058,00
27 500,00
23 942,20
25 139,30
26 396,30
федеральный бюджет
17 889,90
17 889,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
174 791,10
19 697,30
26 058,00
26 058,00
27 500,00
23 942,20
25 139,30
26 396,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
всего, в том числе:
598 217,10
0,00
61 130,10
70 299,60
80 844,60
113 471,30
128 667,00
143 804,50
федеральный бюджет
31 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
областной бюджет
31 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
535 117,10
0,00
61 130,10
70 299,60
80 844,60
92 971,30
106 917,00
122 954,50
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего, в том числе:
11 560 534,90
1 017 143,40
1 140 081,20
1 350 496,60
1 607 082,70
2 061 182,10
2 190 731,20
2 193 817,70
федеральный бюджет
188 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 200,00
79 500,00
30 250,00
областной бюджет
1 158 874,20
125 254,10
114 408,50
119 689,30
130 114,00
209 619,60
250 250,60
209 538,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
10 212 710,70
891 889,30
1 025 672,70
1 230 807,30
1 476 968,70
1 772 362,50
1 860 980,60
1 954 029,60
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.5
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
всего, в том числе:
15 724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
15 724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.6
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего, в том числе:
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 525,00
750,00
925,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 525,00
750,00
925,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего, в том числе:
5 083 582,60
521 159,80
537 758,80
493 966,20
584 154,10
934 668,90
981 402,30
1 030 472,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 414 704,60
430 692,10
419 289,70
424 237,00
502 571,00
836 769,20
878 607,60
922 538,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
668 878,00
90 467,70
118 469,10
69 729,20
81 583,10
97 899,70
102 794,70
107 934,50
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 5.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
всего, в том числе:
1 674 524,90
176 590,30
195 644,10
146 904,20
207 583,10
300 651,30
315 683,80
331 468,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 005 646,90
86 122,60
77 175,00
77 175,00
126 000,00
202 751,60
212 889,10
223 533,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
668 878,00
90 467,70
118 469,10
69 729,20
81 583,10
97 899,70
102 794,70
107 934,50
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 5.2
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего, в том числе:
3 409 057,70
344 569,50
342 114,70
347 062,00
376 571,00
634 017,60
665 718,50
699 004,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 409 057,70
344 569,50
342 114,70
347 062,00
376 571,00
634 017,60
665 718,50
699 004,40
местный бюджет
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего, в том числе:
2 630 231,90
237 075,70
371 535,00
375 809,50
404 210,00
393 846,70
413 539,00
434 216,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2 630 231,90
237 075,70
371 535,00
375 809,50
404 210,00
393 846,70
413 539,00
434 216,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 6.1
Оказание паллиативной помощи взрослым
всего, в том числе:
2 284 087,30
221 075,70
355 535,00
359 809,50
388 210,00
304 348,00
319 565,40
335 543,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2 284 087,30
221 075,70
355 535,00
359 809,50
388 210,00
304 348,00
319 565,40
335 543,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 6.2
Оказание паллиативной помощи детям
всего, в том числе:
346 144,60
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
346 144,60
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области
всего, в том числе:
837 153,60
127 403,00
112 926,00
115 474,60
110 400,00
130 200,00
124 750,00
116 000,00
федеральный бюджет
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
областной бюджет
570 153,60
94 903,00
72 926,00
68 974,60
66 900,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФФОМС
262 500,00
32 500,00
40 000,00
46 500,00
43 500,00
37 500,00
34 000,00
28 500,00
физические лица








Основное мероприятие 7.1
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего, в том числе:
222 353,60
28 153,00
29 676,00
29 724,60
31 650,00
32 800,00
34 350,00
36 000,00
федеральный бюджет
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
областной бюджет
217 853,60
28 153,00
29 676,00
29 724,60
31 650,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 7.2
Повышение престижа профессии
всего, в том числе:
26 300,00
3 250,00
3 250,00
3 250,00
4 250,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
26 300,00
3 250,00
3 250,00
3 250,00
4 250,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 7.3
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
всего, в том числе:
588 500,00
96 000,00
80 000,00
82 500,00
74 500,00
93 500,00
86 500,00
75 500,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
326 000,00
63 500,00
40 000,00
36 000,00
31 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФФОМС
262 500,00
32 500,00
40 000,00
46 500,00
43 500,00
37 500,00
34 000,00
28 500,00
физические лица








Основное мероприятие 7.4
Развитие сети обучающих симуляционных центров
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего, в том числе:
12 438 259,50
926 279,20
602 309,00
621 021,00
1 273 514,40
2 460 025,23
2 873 224,77
3 681 885,90
федеральный бюджет
7 336 187,73
503 264,20
158 113,00
154 951,00
154 951,00
1 667 724,73
1 991 309,20
2 705 874,60
областной бюджет
5 102 071,77
423 015,00
444 196,00
466 070,00
1 118 563,40
792 300,50
881 915,57
976 011,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 8.1
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
всего, в том числе:
12 357 808,90
918 202,20
593 798,00
612 421,00
1 264 131,40
2 445 471,83
2 857 943,67
3 665 840,80
федеральный бюджет
7 336 187,73
503 264,20
158 113,00
154 951,00
154 951,00
1 667 724,73
1 991 309,20
2 705 874,60
областной бюджет
5 021 621,17
414 938,00
435 685,00
457 470,00
1 109 180,40
777 747,10
866 634,47
959 966,20
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 8.2
Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 8.3
Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания
всего, в том числе:
80 450,60
8 077,00
8 511,00
8 600,00
9 383,00
14 553,40
15 281,10
16 045,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
80 450,60
8 077,00
8 511,00
8 600,00
9 383,00
14 553,40
15 281,10
16 045,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 9
Развитие информатизации в здравоохранении
всего, в том числе:
1 044 512,40
61 292,00
37 426,40
37 800,00
41 260,00
273 779,00
288 841,40
304 113,60
федеральный бюджет
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
областной бюджет
594 512,40
61 292,00
37 426,40
37 800,00
41 260,00
123 779,00
138 841,40
154 113,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 9.1
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины
всего, в том числе:
693 819,90
27 199,30
3 000,00
3 000,00
3 000,00
204 279,00
218 428,00
234 913,60
федеральный бюджет
341 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 000,00
113 000,00
116 000,00
областной бюджет
352 819,90
27 199,30
3 000,00
3 000,00
3 000,00
92 279,00
105 428,00
118 913,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 9.2
Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
всего, в том числе:
214 306,10
34 092,70
0,00
0,00
0,00
59 800,00
60 813,40
59 600,00
федеральный бюджет
94 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00
32 000,00
29 000,00
областной бюджет
120 306,10
34 092,70
0,00
0,00
0,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 9.3
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы "Развитие здравоохранения"
всего, в том числе:
136 386,40
0,00
34 426,40
34 800,00
38 260,00
9 700,00
9 600,00
9 600,00
федеральный бюджет
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
областной бюджет
121 386,40
0,00
34 426,40
34 800,00
38 260,00
4 700,00
4 600,00
4 600,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 10
Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области
всего, в том числе:
10 238 012,00
637 012,00
0,00
0,00
0,00
4 641 000,00
2 550 000,00
2 410 000,00
федеральный бюджет
4 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
5 591 244,00
490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
местный бюджет
146 768,00
146 768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 10.1
Оптимизация амбулаторного звена
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 10.2
Оптимизация стационарного звена
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 10.3
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
всего, в том числе:
10 238 012,00
637 012,00
0,00
0,00
0,00
4 641 000,00
2 550 000,00
2 410 000,00
федеральный бюджет
4 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
5 591 244,00
490 244,00
0,00
0,00
0,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
местный бюджет
146 768,00
146 768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 11
Обеспечение реализации государственной программы
всего, в том числе:
619 764,34
84 761,50
73 957,50
72 151,50
72 098,70
100 506,23
105 515,17
110 773,74
федеральный бюджет
13 090,20
3 334,50
3 334,50
3 334,50
3 086,70
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
606 674,14
81 427,00
70 623,00
68 817,00
69 012,00
100 506,23
105 515,17
110 773,74
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 11.1
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей
всего, в том числе:
560 183,90
76 749,80
70 623,00
68 817,00
69 012,00
87 244,25
91 588,59
96 149,26
федеральный бюджет
0,00







областной бюджет
560 183,90
76 749,80
70 623,00
68 817,00
69 012,00
87 244,25
91 588,59
96 149,26
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 11.2
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями
всего, в том числе:
34 817,68
4 677,20
0,00
0,00
0,00
9 559,34
10 038,81
10 542,33
федеральный бюджет
0,00







областной бюджет
34 817,68
4 677,20
0,00
0,00
0,00
9 559,34
10 038,81
10 542,33
местный бюджет
0,00







территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 11.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
всего, в том числе:
24 762,76
3 334,50
3 334,50
3 334,50
3 086,70
3 702,64
3 887,77
4 082,16
федеральный бюджет
13 090,20
3 334,50
3 334,50
3 334,50
3 086,70



областной бюджет
11 672,56
0,00
0,00
0,00
0,00
3 702,64
3 887,77
4 082,16
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 12
Другие вопросы в сфере здравоохранения
всего, в том числе:
83 606 161,99
8 719 384,40
9 833 765,30
9 842 807,10
9 893 185,40
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
83 606 161,99
8 719 384,40
9 833 765,30
9 842 807,10
9 893 185,40
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
областной бюджет с учетом оборотов
47 505 048,59
567 455,40
517 370,50
526 412,30
576 790,60
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.1
Мероприятия в области социальной политики
всего, в том числе:
23 473,74
3 100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
4 083,66
4 287,84
4 502,24
федеральный бюджет








областной бюджет
23 473,74
3 100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
4 083,66
4 287,84
4 502,24
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.2
Мероприятия по борьбе с эпидемиями
всего, в том числе:
108 072,49
13 342,30
14 009,00
14 150,00
15 445,00
16 217,66
17 028,55
17 879,98
федеральный бюджет








областной бюджет
108 072,49
13 342,30
14 009,00
14 150,00
15 445,00
16 217,66
17 028,55
17 879,98
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
всего, в том числе:
78 952 231,90
8 151 929,00
9 316 394,80
9 316 394,80
9 316 394,80
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
федеральный бюджет








областной бюджет
78 952 231,90
8 151 929,00
9 316 394,80
9 316 394,80
9 316 394,80
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.4
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего, в том числе:
4 522 383,86
551 013,10
500 861,50
509 762,30
558 845,60
761 903,68
799 998,87
839 998,81
федеральный бюджет








областной бюджет
4 522 383,86
551 013,10
500 861,50
509 762,30
558 845,60
761 903,68
799 998,87
839 998,81
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица













Приложение № 3
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие здравоохранения"

Сведения о показателях (индикаторах) государственной
программы Воронежской области "Развитие здравоохранения" и
их значениях

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
Пункт Федерального плана статистических работ
2012 (базовый)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа "Развитие здравоохранения"
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
15,6
15,2
15
14,3
14,3
14
13,9
13,7
1.8.8
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
7,9
8
7,9
7,9
7,9
7,8
7,8
7,8
1.8.8
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
6,8
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,3
1.8.8
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
854,4
800,0
800,0
795,9
772,0
748,0
729,4
711,6
1.8.8
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
13,0
15,2
14,5
13,3
11,7
10,0
10,0
9,5
1.8.8
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
204,4
202,4
198,3
196,3
194,4
192,8
190,6
188,5
1.8.8
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
8,9
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,7
1.8.8
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
8,0
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
1.8.14
9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
%
43,5
57,2
57
56,8
56,5
56,2
55,9
55,70
1.8.14
10
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
%
18,4
16,2
15,5
14,3
13,1
12,5
10,6
9,75
1.8.14
11
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
45,2
44,9
44,7
44,3
43,8
43,5
43,2
42,9
15.4
12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
37,6
39,0
38,8
38,7
37,8
37,0
37,0
37,0
15.15
13
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,2
1/2,4
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,8
1/2,9
1/2,9
15.15
14
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в регионе
%
127,4
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
1.9.1
15
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе
%
67,1
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
1.9.1
16
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе
%
40,9
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
1.9.1
17
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,6
71,4
71,9
72,6
73,3
74,0
74,7
75,4
1.8.5
18
Коэффициент естественного прироста
на 1 тыс. населения
-4,7
-3,9
-3,5
-3,1
-2,7
-2,3
-2,0
-1,8
1.8.8
19
Удовлетворенность населения медицинской помощью
%
Значения социологического показателя не планируются
Показатель формируется ФСО России
20
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения
%
53,2
51,6
51,1
50,7
50,3
49,9
49,5
49,1
2.1.26
ПОДПРОГРАММА 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни
на 1 тыс. населения
397,5
407,0
407,0
405,0
403,0
401,0
400,0
400,0
15.17
Основное мероприятие 1.1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей"
2
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
%
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
1.8.14
3
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
%
38,2
38,0
35,7
35,7
35,7
32,3
32,3
30,0
1.8.14
4
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
%
50,0
47,1
47,1
47,1
42,8
42,8
40,0
40,0
1.8.14
Основное мероприятие 1.2 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
5
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
%
70
72
73,9
75,3
76,8
78,2
79,6
81,08
15.17
6
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
%
95
95
95
95
95
95
95
95
15.17
7
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
%
95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
15.17
Основное мероприятие 1.3 "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С"
8
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
%
89,1
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
15.1
9
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
1,6
1,5
1,2
1,1
1
0,9
0,85
0,83
15.17
Основное мероприятие 1.4 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей"
10
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
%
91,9
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
15.7
11
Обеспеченность врачами первичного звена
на 10 тыс. населения
2,5
2,8
2,9
3,0
3,0
3,2
3,3
3,5
15.15
12
Охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам
%
0,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
99,0
15.17
13
Охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации
%
0,0
40,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
90,0
15.17
14
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15.7
15
Охват диспансеризацией подростков
%
92,0
93,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
1.8.8
16
Доля населения, прошедшего генетическое тестирование
%
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,7
4,2
5,0
15.17
17
Охват населения дистанционной диагностикой
%
5,0
10,0
12,0
16,0
20,0
22,0
25,0
30,0
15.17
18
Доля населения, имеющего электронные медицинские карты с геномными данными
%
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,7
4,2
5,0
15.17
ПОДПРОГРАММА 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1
Число жителей области, получивших ВМП
человек
7600
8200
9000
9300
9700
10000
11000
11500
15.8
Основное мероприятие 2.1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
2
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
%
44,9
50,0
52,5
57,0
61,5
66,0
70,5
75,0
15.4
Основное мероприятие 2.2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
3
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
%
31,0
20,5
29,3
29,5
29,7
29,7
29,8
29,8
15.1
4
Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни
%
11,27
12,8
12,5
12,3
12
11,8
11,5
11,3
15.1
Основное мероприятие 2.3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"
5
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента
3,90
5,23
6,04
6,85
7,76
8,68
9,59
10,40
15.7
6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,10
8,65
8,93
9,22
9,51
9,81
10,11
10,40
15.7
Основное мероприятие 2.4 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
7
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
%
21,6
21,4
21,3
21,2
21,0
20,9
20,8
20,7
15.6
8
Доля детей с РАС, впервые выявленных, к общему числу детей, стоящих на учете с РАС
%

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
15.9
Основное мероприятие 2.5 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
9
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
424,0
399,0
391,0
387,0
386,0
384,0
382,0
380,0
1.8.8
10
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
228,8
225,4
224,1
223,9
222,1
221,9
220,9
220,0
1.8.8
Основное мероприятие 2.6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"
11
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
%
53,06
53,20
53,30
53,40
53,50
54,00
54,10
54,50
15.3
Основное мероприятие 2.7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
12
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
%
88,7
91,6
92,5
93,4
94,3
96,1
96,8
97,1
15.8
Основное мероприятие 2.8 "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
13
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
%
4,3
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
15.20
14
Смертность от транспортных травм всех видов
на 100 тыс. населения
26,0
20,5
20,4
20,1
17,4
14,6
14,3
14,3
1.8.8
15
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
%

6,2
4,6
8,3
12,0
14,5
0,0
5,0
1.8.8
Основное мероприятие 2.9 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
16
Доля учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи до 100%
%
70,5
74,7
78,9
83,1
87,3
91,5
95,7
100,0
15.8
Основное мероприятие 2.10 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения"
17
Число законченных случаев оказания ВМП
на 100 тыс. населения
290,0
351,0
386,0
399,0
416,0
430,0
472,0
500,0
15.8
Основное мероприятие 2.11 "Развитие службы крови"
18
Число доноров крови и ее компонентов
на 1000 человек населения
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
13,0
14,0
15.8
ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие государственно-частного партнерства"
1
Смертность населения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. населения
593,10
591,00
570,00
567,00
565,00
563,00
562,00
561,00
1.8.8
Основное мероприятие 3.1 "Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства"
2
Обеспеченность населения Воронежской области гемодиализной помощью
пациентов/млн взрослого населения
133,33
133,33
142,22
151,11
168,89
182,22
191,11
200,00
15.8
Основное мероприятие 3.2 "Развитие онкологической службы в рамках государственно-частного партнерства"
3
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
%
23,03
23,03
23,00
22,95
22,90
22,80
22,70
22,00
15.3
Основное мероприятие 3.3 "Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства"
4
Число вылетов санитарной авиации
на 100 тыс. населения
3,5
4,4
5,3
5,8
6,3
6,9
8,0
9,0
15.8
Основное мероприятие 3.4 "Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства"
5
Число амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя
единиц
9,65
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
15.17
ПОДПРОГРАММА 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
1
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
2,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
1.8.8
Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи"
2
Доля женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
%
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
80,0
85,0
15.14
Основное мероприятие 4.2 "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
3
Охват неонатальным скринингом, доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
%
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
15.14
4
Охват аудиологическим скринингом, доля (процент) новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
%
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
15.14
5
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
%
65,0
78,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
15.14
Основное мероприятие 4.3 "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела"
6
Выживаемость детей, доля (%) выживших от числа новорожденных, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
%
540,0
620,0
640,0
660,0
680,0
700,0
760,0
765,0
15.14
Основное мероприятие 4.4 "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
7
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
7,0
7,0
1.8.8
Основное мероприятие 4.5 "Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку"
8
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
%
94,4
85,3
85,5
85,6
85,7
85,8
85,9
85,9
15.14
Основное мероприятие 4.6 "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
9
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
%
9,0
9,4
9,6
9,8
10,0
11,0
12,0
15,0
15.9
ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
1
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
%
3,5
10,0
12,0
14,0
18,0
20,0
22,0
25,0
15.8
Основное мероприятие 5.1 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей"
2
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
%
68,0
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
82,0
85,0
15.14
Основное мероприятие 5.2 "Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
3
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
%
10,4
13,5
17,0
21,0
28,0
35,0
42,0
45,0
1.12.3
ПОДПРОГРАММА 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
1
Объем паллиативной медицинской помощи (с учетом коек сестринского ухода)
койко-дней/1 жителя
0,01
0,06
0,09
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
15.8
Основное мероприятие 6.1 "Оказание паллиативной помощи взрослым"
2
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (с учетом коек сестринского ухода)
коек/100 тыс. взрослого населения
3,3
30,9
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
15.8
Основное мероприятие 6.2 "Оказание паллиативной помощи детям"
3
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
15.14
ПОДПРОГРАММА 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области"
1
Укомплектованность штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами
%
62,0
66,0
68,2
69,3
70,9
71,2
71,5
71,7
15.15
2
Укомплектованность штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом
%
74,8
80,0
85,0
90,8
91,3
92,0
92,4
92,5
15.15
Основное мероприятие 7.1 "Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"
3
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
1827
2040
1903
1738
1439
1687
2040
1903
15.15
4
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
человек
5697
6340
6340
5690
6770
6404
6340
6340
15.15
5
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
%
85,0
87,0
88,0
89,0
90,0
93,0
95,0
98,0
15.15
Основное мероприятие 7.2 "Повышение престижа профессии"
6
Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками
%
-
0,0
58,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15.15
Основное мероприятие 7.3 "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников"
7
Доля врачей, получивших субсидию на приобретение жилого помещения, из нуждающихся в улучшении жилищных условий
%

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15.15
Основное мероприятие 7.4 "Развитие сети обучающих симуляционных центров"
8
Количество подготовленных специалистов на базе образовательных симуляционных центров
человек
7
30
40
40
40
40
40
40
15.15
ПОДПРОГРАММА 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
1
Уровень обеспеченности безопасными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи
%
54,0
56,0
58,0
60,0
63,0
66,0
68,0
70,0
1.19.18
Основное мероприятие 8.1 "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи"
2
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах,
медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, предназначенных для лечения отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи
%
92,5
93,5
94,0
94,5
95,0
96,0
97,0
98,0
1.19.18
Основное мероприятие 8.2 "Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия"
3
Обеспечение отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания по выписанным рецептам врачей (фельдшеров)
%
98,40
98,50
98,60
98,80
99,00
99,10
99,30
99,50
1.19.18
Основное мероприятие 8.3 "Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания"
4
Выявление фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств
%
0,010
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
1.19.18
ПОДПРОГРАММА 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"
1
Доля учреждений здравоохранения, имеющих возможность проведения телемедицинских консультаций
%
13,7
14,8
14,8
27,0
35,0
40,0
45,0
54,0
1.27.1
Основное мероприятие 9.1 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины"
2
Доля учреждений здравоохранения, в которых создана защищенная сеть передачи данных
%
58,9
58,9
58,9
70,0
75,0
82,0
90,0
100,0
1.27.1
Основное мероприятие 9.2 "Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения"
3
Доля учреждений здравоохранения, в которых обеспечен доступ ко всем сервисам единой медицинской информационной системы
%
0
3,7
3,7
30,0
50,0
65,0
80,0
100,0
1.27.1
Основное мероприятие 9.3 "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы "Развитие здравоохранения"
4
Количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов
единиц, без нарастающего итога
0
0,0
0,0
0,0
6300
6300
6300
6300
1.27.1
ПОДПРОГРАММА 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области"
1
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
на 100 тыс. населения
1400,0
1367,0
1333,0
1298,0
1264,5
1230,5
1196,5
1162,5
1.8.8
Основное мероприятие 10.1 "Оптимизация амбулаторного звена"
2
Обеспеченность поликлинической мощностью
на 10 тыс. населения
197,4
200,0
210,0
214,0
218,0
222,0
226,0
228,0
15.17
Основное мероприятие 10.2 "Оптимизация стационарного звена"
3
Число коек паллиативной помощи и сестринского ухода
коек/на 100 тыс. населения
5,40
25,90
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
15.18
Основное мероприятие 10.3 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
4
Количество амбулаторно-поликлинических посещений с профилактической целью
на 1 жителя
2,44
2,64
2,70
2,72
2,74
2,76
2,78
2,80
15.17
ПОДПРОГРАММА 11 "Обеспечение реализации государственной программы"
1
Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
%

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.32.14
Основное мероприятие 11.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"
2
Уровень освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный год
%

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.32.14
Основное мероприятие 11.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"
3
Доля индикаторов государственной программы, значения которых достигнуты в отчетном году
%

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.32.14
Основное мероприятие 11.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан"
4
Доля обращений со стороны лицензиатов и соискателей лицензии с целью получения (переоформления) лицензии на осуществление медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, которые рассмотрены в полном объеме в установленные законом сроки
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.15
ПОДПРОГРАММА 12 "Другие вопросы в сфере здравоохранения"
1
Доля централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа
%

13,4
13,6
13,9
14,8
16,4
18,1
20,1
1.22.7.1
Основное мероприятие 12.1 "Мероприятия в области социальной политики"
2
Доля денежных средств, возмещенных в установленные сроки учреждениям здравоохранения за проведенное зубопротезирование
%
87,0
88,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
1.21.1
Основное мероприятие 12.2 "Мероприятия по борьбе с эпидемиями"
3
Доля острых кишечных инфекций неустановленной этиологии в общем числе острых кишечных инфекций
%
56,0
55,8
55,2
55,0
54,7
54,5
54,3
54,0
15.17
Основное мероприятие 12.3 "Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"
4
Дефицит программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
%
19,2
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
15.24.1
Основное мероприятие 12.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
5
Доля сформированных распоряжений на оплату по всем видам расходов, отклоненных финансовым органом
%

4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3
1.22.7.1
6
Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
%
92,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
1.5.8
7
Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепловой энергии
%
56,0
64,0
80,0
85,0
90,0
93,0
97,0
100,0
1.5.8
".


------------------------------------------------------------------